金蝶软件跨年度反结账怎么处理

如题所述

请告知是哪个版本,有些版本是不能跨年度结账的,比如KIS迷你版,标准版等
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-01-28
金蝶KIS7.5迷你版是可以跨年反结账的吗?我现在要期末结账09年12月的账,软件提示科目余额表数据错误,那我应该怎样操作呀?

如何进行金蝶K3跨年度反结账
进行金蝶K3跨年度反结账,需遵循以下步骤:首先,检查凭证确保其完整无误,账务严谨,这是反结账的基础条件。接着,依据凭证的完整性和准确性,在金蝶K3系统内进行反结账操作,主要在财务管理-凭证模块中,通过反结账功能,完成结转损益、调整项目等任务。最后,反结账操作完成后,系统会自动生成上一年度...

金蝶软件反结帐是怎么操作的
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套;2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮,3、弹出反结账操作界面,点击下一步;4、点击确定,系统开始反结账;5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统;6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择存...

金蝶迷你版如何跨年反结账
金蝶迷你版进行跨年反结账的步骤如下:首先,开启金蝶会计软件并选择目标账套。接着,点击“凭证管理”菜单,选择“凭证查询”功能。在凭证查询界面,设定需要反结账的日期范围。按下“反结账”按钮,系统会显示确认提示。点击确认后,系统将自动执行反结账操作。反结账操作完成后,需要生成新年度的期初余额...

金蝶软件反结帐是怎么操作的
金蝶软件的反结账过程相对简单,下面是操作步骤:首先,确保登录的是具有反结账权限的账套。登录系统后,从主菜单中找到供应链选项,然后选择存货核算模块。在此页面中,找到“反结账处理”并双击20060反结账按钮。接着,进入反结账操作界面,仔细核对信息无误后,点击确定,系统将执行反结账操作。处理完毕后...

金蝶反过账不了,金蝶软件怎么反结账,怎么反过账
步骤1:启动金蝶财务软件,输入用户名和密码,点击登录。步骤2:检查账务处理是否为年度第一期,若不是,先反结账至第一期。步骤3:进入账务处理页面,点击“期末结账”,再点击“反结账”,最后点击“开始”。弹窗提示后点击“是”,完成反结账。步骤4:打开金蝶K3软件,用记账员身份登录系统。步骤5:...

金蝶kis记账王年末结账了如何反结账回到上年度
在金蝶KIS记账王软件中进行年末结账后,如果需要返回至上一年度进行相关账务调整,可以通过以下步骤实现:首先,快速按下键盘上的Ctrl+F12键,系统便会弹出反过账窗口。紧接着,按照提示选择需要调整的会计期间,点击反结账按钮,系统便自动回滚至前一会计年度。这一操作对于发现并修正账务处理错误极为关键,...

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
反结账操作:反结账操作则是在财务期末结账后,发现需要修改前期的账务数据时进行的操作。具体步骤如下:1. 登录金蝶财务软件,进入“财务”模块。根据所使用的金蝶软件版本和模块,可能需要选择特定的财务处理模块,如总账模块或固定资产管理模块。2. 在相应的模块中,找到“期末处理&rdquo...

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
首先,启动金蝶软件,按Ctrl+F12键,直接在弹出的选项中选择“完成”,这样可以进入反结账的环节。如果你在期末结账时选择了反结账选项,这个过程会更加便捷。对于反过账,你需要同时按下Ctrl+F11(或者如果是Fn键与F11或F12的组合),这样会启动反过账功能。完成反过账后,你可以开始修改那些未经审核的...

金蝶软件反结帐是怎么操作的
1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/f31fbe096b63f6242d59ffac8944ebf81a4ca31d"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/f31fbe096...

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
操作步骤通常包括:打开金蝶财务软件,进入“账务处理”模块,选择“凭证管理”,在凭证管理界面找到需要反过账的凭证,右键点击该凭证并选择“反过账”选项。系统会提示反过账是否成功,成功后凭证状态将变为“未过账”。其次,进行反结账操作。反结账是将已经结账...

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