今年公司属于筹建期间,都是零收入,但是有一些业务招待费14万元,这14万能全部入账吗?

因为是零收入,零申报,如果把这14万元全部入业务招待费,年底汇算清缴时是不是要调增?调增的话会不会有什么影响?要交税吗?
发票是从外地开回来的,除了入业务招待费外还能入其他吗?发票上面只写烟酒一批。

但是有一些业务招待费14万元,这14万能全部入账吗?

只要有票就可以入账。但纳税时要调出不能作为税前扣除,调增所得税额。由于你们没有收入,这14万都要交所得税。这是会计准则与税法的差异。记账时按准则,交税时按税法。
票上写的“烟酒”,就必须计入业务招待费了。即使放到销售费用—业务费,审计时也要调出的。
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第1个回答  2013-04-07
年底汇算清缴时是不是要调增?调增的话会不会有什么影响?要交税吗?

企业零收入,发生14万的业务招待费是不可以做税前扣除的,不过做了所得税纳税调增,企业还是亏损,因为还有其他费用发生引起的亏损,因此应该不用交纳所得税。

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