差旅费报销单模板范文

如题所述

一、总则
、为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务**及公司实际情况,特制定本**;
、员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动,根据出差目的地不同,分为**出差和**出差,根据公司目前情况,本**所指出差均为**出差;
、本**适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
、财务部负责差旅费报销;
、行政部负责出差火车票和机票的预定;
、各部门负责本**的执行。
三、出差及报销程序
、目的地分类标准
、标准:
、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;
、餐费报销标准:
、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐费用可包含在住宿费用中,因此不另予报销;
、员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50元/天/人,填写《领款凭证》报销(见附件三);
、团体出差,集体就餐,集体买单,集体就餐标准参照的标准,填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销,超出部分个人分摊,实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;
、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下:
、住宿标准
、除大交通外其他交通费用标准:
、员工往返机场,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车:
、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则,以乘坐市内交通为主,尽量**出租车费用,尤其是长距离高额的出租车费用;
、员工出差期间的交通费用实报实销;
、通讯费用标准:
、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费;
、未享有手机费用补贴的员工,凭账单和通话清单,实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明:
、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过,或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间,按加班计考勤,除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
、员工出差必须提前申请,并填写《出差预算申请表》(见附件一),经相关权责人员审核、批准后方可出差;
、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时,需将出发及回程的时间填写完整,否则不予审批;
、员工出差期间,必须严格按照审批时间执行,如需因工作需要延长,应先与主管**沟通,待主管**同意后,方可实行,并在出差回到公司后,重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
、员工出差如需借支的,凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》,金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
、员工出差归来后,应在5天内进行费用报销申请,所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
、员工出差机票由行政部负责预定,费用**由行政部报销,员工报销时需扣除机票费用,住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担,额外增加的时间若非节假日或休息日,作为事假处理;
、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下:
、酒店住宿**需提供酒店入住清单,明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用,酒店**金额需和酒店入住清单金额一致,住宿费用不得单晚超标,不得累计均衡报销,单晚超标部分由个人自行承担;
、大交通费用需提供相应单据,乘***需提供登机牌;
、其他交通费用**需注明往返地点;
、任何差旅报销**必须加盖清晰的收款公司**印章,且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司),否则,一律视为无效票据不予报销;
、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
、所有因客观原因无法提供**的费用,需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释,并决定是否报销;
、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的,须从公司出发,返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间),须回公司上班。
四、附则
、本**由财务部和行政部负责解释;
、本**自 年 月 日执行,原《销售人员出差费用标准》同时作废。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
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费用报销单模板
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

差旅费报销单格式
1. 交通费:飞机票2张,共计2000元;地铁票若干,共计100元。2. 住宿费:酒店费用共计3000元。3. 餐饮费:会议期间餐饮费用共计500元。4. 通讯费:出差期间通讯费用共计100元。发票号码:000123456789,000987654321,000345678901等。审批意见:审批人:李四(部门经理)审批意见:同意报销,费用合理。...

出差费用报销单抬头怎么写
一份典型的抬头示例可能是:“ABC公司费用报销单(编号:XXX)”。此示例中的“ABC公司”代表公司的全称,“费用报销单”则直接表明了单据的性质,“编号:XXX”用于唯一标识每一张报销单。在抬头下方,应详细列出报销人员的姓名、职务、所在部门,以及具体的出差时间和地点。例如,“报销人:张三(市场部...

2017差旅费报销单格式
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理...

差旅费报销单模板范文
二、部门职责 、财务部负责差旅费报销;、行政部负责出差火车票和机票的预定;、各部门负责本**的执行。三、出差及报销程序 、目的地分类标准 、标准:、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;、餐费报销标准:、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐...

费用报销单的填写范本是什么?
费用报销单的填写范本如下:1. 标题:费用报销单。2. 日期:填写报销当天的日期。3. 员工姓名:填写报销员工的姓名。4. 部门:填写员工所在的部门。5. 报销项目分类:如差旅费、招待费、办公用品等,应明确填写。6. 明细内容:详细列出报销的费用项目,如交通费用、住宿费用、餐饮费用等,并附上相关...

谁知道报销差旅费的收据要怎么填写, 题目是 刘志报销差旅费1850元,退回...
1)今收到刘志报销差旅费人民币壹仟捌佰伍拾元整,退还剩余款人民币壹佰伍拾元整。2)今收到甲公司交来偿还前欠货款转账支票壹张(最好写明支票号码),金额为人民币贰万捌仟元整。

差旅费的报销单
单位名称: 填报日期 20 年 月 日 金额单位: 元 姓 名  职 级  出差事由  出差天数 计划 天 备注 实际 天 城 市 间 交 通 费 其 他 费 用  日 期 起讫地点 飞机、车、船费 项目 标 准 计算天数 核报金额 月 日 起 讫 类 别 金 额 伙食...

差旅费报销如何记账?
以借款方式支付差旅费:张借出5000元时:借:其他应收款——张某人 贷:库存现金 差旅费报销并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要填写的差旅费报销单:

差旅费报销单是什么格式
上图举个例子,具体的不必拘泥于形式 差旅费报销单是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。具体应包括如下内容:部门、人员、事由 时间、地点、周期 食宿费用、交通费、市内交通费 总金额、审核、批准人员签字

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