我们厂现在要把把其他应收调到其他应付,该怎么做分录?
借:其他应收款 贷:其他应付款
其它应收款可以转入其他应付款吗
可以转,第一张其他应收款在借方,转到其他付款则也在借方,分录是:借:其他应付款 贷:其他应收款 第二张其他应收款在贷方,转到其他应付款,也在贷方,分录是:借:其他应收款 贷:其他应付款 其他应收款与其他应付款是一个往来性质的账户,两个账户可以合并。其他应收款,借方余额为资产,贷方余额...
其他应收款的贷方余额转到其他应付款的会计分录怎么做呢
“其他应收款”是记录企业资产的往来账户,其余额一般应该在借方。如果偶然出现在贷方,其贷方的余额,实际上是该企业的债务。可以转为“其他应付款”账户,因为应付账款是一个记录企业负债的往来型账户。所以应收账款转应付账款的会计分录为:借:其他应收款 贷:其他应付款 但是,在实际操作中一个往来...
其他应收款为负怎么办,调整到其他应付款吗?分录怎么做?
调整分录如下:借:其他应收款 贷:其他应付款
其他应收款怎么调整为其他应付款,账务如何处理?谢谢 当初做账为:借银行...
直接做分录调整就可以了 借:其他应收款 贷:其他应付款 这样调整之后,其他应收款余额为0,其他应付款为贷方余额,也就是正数(其他应付款是负债,在贷方表示增加)
如何调整,将其他应收款改为其他应付款
将其他应收款改为其他应付款的方法 贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)贷:其他应付款--XX(黑字)或 先把之前做错的凭证用红字凭证冲回,再重新做张正确的凭证 知识拓展 应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应...
如何调整,将其他应收款改为其他应付款?
比如在账面上xxx的其他应收款是贷方余额,可以调整为其他应收款。借:其他应收款---xxx 贷:其他应付款---xxx
其他应收款转为其他应付款是用红字冲减还是直接做分录改
应收一般不转为应付,而是转为预收。可以直接做分录改。
其他应收和其他应付重分类调整怎么弄
具体来说,当企业需要进行重分类调整时,其主要操作步骤如下:首先,将其他应收款中贷方明细科目的余额,记入资产负债表的其他应付款项目。其他应收款,顾名思义,是企业对其他单位或个人的应收款项,通常在借贷关系中处于借方。因此,贷方余额的调整,意味着这部分款项在财务报表中从应收款转为应付款,反映...
怎么样做凭证能把原来的其他应收款转为现在的应付账款?
还是记预付账款比较合适,前面两个月因为不知道借款人是包工头,所以记成了其他应收款。因为我们的工程事先也没有和包工头签订具体的总工程款,干完了以具体测量为准的。有点晕,不知道该怎么处理比较合适 调帐:借:应付帐款 贷:其他应收帐款 (摘要注明事由)...