用友通T3,固定资产模块与总账期初余额与累计折旧不平,无论是余额还是累计折旧都只差很小的数额。。

用友通T3,固定资产模块与总账期初余额与累计折旧不平,无论是余额还是累计折旧都只差很小的数额。。求助!

这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了固定资产模块,依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-09-25
那你要检查哪边是正确的 一般应该是总账正确的 在固定资产开始启用时候 会录入原是卡片 然后第一个月折旧 因为手工算 和 软件折旧 有先后四舍五入的问题 所以会差一些 这个问题 你可以在第一个月折旧过后 在折旧清单里面 ctrl+alt+g去修改折旧金额 然后每个月都会按照你修改的去折旧 这样就保证了 折旧正确 原值不对的话 那应该是你录入卡片的时候 出错了
第2个回答  2012-09-24
这个得自己查账,与你的手工帐对下看看哪的问题。我估计总账应该没问题,固定资产你看看你的固定卡片有没有哪张录入错误,或者没计提折旧、没记账、没生成凭证。最后还有个办法就是在“固定资产”模块里上面的菜单点击“固定资产”------------“设置”------------“选项”-------------选择“对账不平的情况下允许固定资产月末结账”。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-09-21
查询下不平的数额是哪里照成的,是总账那边还是固定资产那边,可以手工做个折旧凭证调平本回答被网友采纳

用友通T3,固定资产模块与总账期初余额与累计折旧不平,无论是余额还是累...
这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了固定资产模块,依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。

用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
你这个现象,是固定资产里根本没录入卡片,所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0,至于账务帐套为什么不为0,要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据,要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。

用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了?
可能是总账里面做资产增加和折旧凭证,而固定资产没有做相应的卡片,找找是那个月的,如果不想让这种情况出现,进入固定资产界面选项里把“对账不平仍结账的”勾打上

用友固定资产累计折旧与总账不平衡
值;固定资产模块中的累计折旧=总账模块中的累计折旧,且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目,起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此,财务软件改用用友软件后,...

用友软件固定资产帐套与总账帐套累计折旧不一样。为什么?
按我的分析,你计提了本月的折旧,但是本月折旧并没有在本月的总帐中记录,你安原额度退了固定资产后,就差了这一个月的固定资产的金额。

用友总账已记账,固定资产累计折旧与总账系统累计折旧不平衡是什么原因...
2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。看看是总帐金额大,还是固定资产管理系统的金额大;如果是总账金额大,问题可能出现在期初余额的处理;如果是固定资产管理中余额大,问题可能是计提折旧后 没有生产记账凭证,或者生成记账凭证后,总账中没有记账。

用友T3总账和明细账不平怎么办
发现总账和明细账不平,首先要检查上年年末对账是否平衡。若上年年末对账平衡,问题可能出现在年度结转环节。解决此问题有两个方法,一是重新进行年度结转,二是进入新的年度账,将该科目的辅助核算取消。修改期初数和明细记录合计至一致,再将辅助核算选上,同时调整该科目下的辅助明细记录。这样一来,总...

用友软件中固定资产账套累计折旧比账务帐套累计折旧小是什么原因?
如果总账与固定资产是同一套账,这种情况最常见的毛病是上月可能增加了固定资产没有做凭证,可检查一下原值合计是否与总账相等。如果实在是查不出来,两数差别不大的话,就在总账中做一笔凭证调平:比如借:管理费用-折旧费 1000 贷:累计折旧 1000 或借:管理费用-折旧费 -1000 贷:累计折旧 ...

t3用友软件总账与明细账不平怎么办
t3用友软件总账与明细账不平怎么办总账和明细账的余额不平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的...

用友的固定资产模块中累计折旧与总账对不上
估计是你总账里有些凭证没有记账 对账时,总账未记账的凭证是不合计进去的,所以会发生对不上的情况。

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