楠姐您好! 上一年我公司给对方开多了一张发票,是之前的会计看错了,同一张出库单开了两回,钱是肯定要不回来,在账上怎么处理啊?一直趴在应收款上。谢谢!
上一年我公司给对方多开了一张发票,钱是肯定要不回来,在账上怎么处理啊...
如果钱没有支付,可以用红字核销。但看你的表述,好像不属于此种情况。
发票多开,财务账你们是如何处理的
在处理多开金额的发票时,首先要确认发票的开票月份。如果是在本月且未进行税务所认证,最简便的方法是直接退回发票,让对方作废多开的金额并重新开具正确的发票。这样做不仅能够避免不必要的麻烦,还能保证账目清晰准确。如果是在本月,但已经进行了税务所认证,或者这笔多开的发票属于上个月且对方已经将...
发票多开如何进行账务处理
发票多开应及时去公司财务进行账务处理。发票多开处理步骤如下:1、企业如果发现发票多开,必须及时处理。发票是企业缴税的依据,因此多开发票将导致企业多缴相应的税款,给企业带来损失。同时,对于虚开发票等违法行为,国家一贯严厉查处,因此,尽管企业并非主动多开发票,也可能面临一定的税务风险;2、当...
发票开多了如何做账
发票开多了如何做账发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就...
给购货方多开了服务发票且退不回会计如何处理?
您提到的给购货方多开了服务发票且退不回会计如何处理?答:1、将收到的款项发票全额做预收处理 借:银行存款 100 元 贷:预收款 (服务费) 100 元 2、因故变化退回一半 借:预收款 (服务费) 50 元 贷:银行存款 50 元 3、如果您已经走到收入科目里,当年的好办,直接冲账;...
对方公司多开了发票来怎么处理
对方公司多开了发票的处理方法如下:1、核实发票金额是否与实际支付金额一致,如果发票金额大于实际支付金额,则按实际支付金额入账;2、发票金额小于实际支付金额时,补齐实际支付的发票数额后方可入账;3、对于多开的发票,及时与开票方联系,要求其纠正错误,并开具正确金额的发票;4、开票方拒绝合作或存在...
发票多开,财务账你们是如何处理的
因为退票的话,一般企业都不愿意作废发票,(国税局限制),这种情况我一般如下处理:如果是发票金额多开,数量跟实际入库一致的话,而多开的发票金额与实际相差不大的话,可以先修改你们自己单位的验收单单价,按发票入账。然后下个月,让开票单位在同种材料的金额中扣除上月多开金额。 但是如果多开的...
供应商发票多开了财务怎么处理
多种方法可以解决:发票开错可以重开,即使跨月红冲也不是什么难事;如果就不想重开,当然面额较小的情况下,可以:借:相关科目 100 贷:应付账款 100 付款时 借应付账款50 贷库存现金或其他相关科目50 那么账上先挂50元,过两年再转至营业外收入 3.当年将钱转出来当作非常之用(上不得台面说...
发票多开怎么帐务处理?
发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际...
供应商发票金额开多了,财务怎么处理
两种方法:一种办法是多出部分先挂在应付账款下面,待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证,需尽快将票退给对方重新开具一张;认证抵扣了的话可以和对方协商,开具红字发票。简单来说,发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,...