因为税负低让补交去年增值税,税务局已经把12月的申报表调整了,我怎样调账

我补的算12月的无票收入,税款税务局也要算到去年,所以他们把12月的申报表也改了,我现在怎么做账

借:应收账款
 贷:以前年度损益调整
   应交税费-应交增值税(销项税金)

结转成本
借:以前年度损益调整
 贷:库存商品

结转 “以前年度损益调整”科目
借:以前年度损益调整
 贷:利润分配-未分配利润

希望能帮助到你!追问

专管员叫我把汇算清缴也改了,如果不改申报表和汇算清缴收入数就不一致了

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-05-16
按预缴税款处理,不要动利润数。
今年开票(去年预缴数额)的时候,在申报表上原来填报预缴的地方,填上相同的红数即可。

倒是要记得去年那个月做的预缴,税管员看见申报表填红数都会问的,告诉他是那个月做的预缴,然后做下登记就行了。

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